Retorno de Industrialização – Entrada

Retorno de Industrialização – Entrada

 

A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa envia para empresa terceirizada itens para industrializar seu produto ou produtos que irão compor o produto final.

            

Configurações a serem realizadas: Configurações Retorno de Industrialização – Entrada - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com) Configurações Retorno de Industrialização – Entrada - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com)


1º Passo: Gerar uma Ordem de Produção do Item que será destinado a Industrialização com as seguintes configurações:

- Tipo de Industrialização: Em Terceiros

- Cliente: Selecionar qual cliente  industrializou o produto.

- Depósito Produção: Depósito do cliente (depósito que será dado entrada o item produzido)

- Dep. para Consumo: Depósito do cliente (Depósito do consumo de materiais na requisição/baixa no apontamento de matérias-primas, componentes e embalagens)-



 

2º Passo: Gerar uma nota fiscal de saída selecionando todos os itens que correspondem a ficha técnica do item/produto.

Configurações necessárias:

Operação Interna – Remessa para Industrialização.

Tabela de Preços – Deve ser criado uma tabela preços específica de remessa para industrialização e todos os itens deve estar inserido na tabela. (Matéria-prima, componente, embalagem etc.)

Inserir os materiais – Deve ser inserido todas as matérias-primas, componentes, embalagens que estão na ficha técnica para a produção do item/produto.

Envio para Sefaz – Transmitir a nota para o Sefaz.

Impressão – Imprimir a Nota para transportar/enviar os itens.

Importante: Para que seja possível incluir na tabela de preços os itens para serem enviados para industrialização todos no cadastro do item deve estar com a opção Vendido como Sim.


 

3º Passo: Conferir a movimentação do estoque de entrada e Saída.

Acessar o menu: Estoque > Relatórios > Consulta Movimentação Estoque

A movimentação do estoque será identificada como Transferência Interna com uma saída do depósito padrão e entrada no depósito do fornecedor, de todos os itens informados na nota fiscal de saída para a industrialização do produto.


  

4º Passo: Após o fornecedor realizar a industrialização do produto seja ela parcial ou total ao receber o produto acabado na indústria deve ser lançado na ordem de produção o apontamento de retorno da industrialização.

Acessa a OP e incluir o apontamento de produção e baixar o material.

 

 

Com um clique com o botão direito do mouse selecione a opção para baixar o material.

 

 

 

Após realizar o apontamento e baixar os materiais clique em Salvar.

  

5º Passo: Conferir movimentação de estoque.

Acessar o menu: Estoque > Relatórios > Consulta Movimentação Estoque

A movimentação do estoque será identificada como saída de consumo de materiais e entrada do produto acabado.

É através deste que é conferido quantos itens o fornecedor ainda deve industrializar. 

 

 

 6º Passo: Acessar o menu: Compras > Retorno de Industrialização – Entrada 

Clique em Inserir para cadastrar a nota fiscal.

Importante: Selecionar a operação interna de retorno de remessa de industrialização e informar a condição de pagamento do serviço realizado. 

  

 

 

Aba Ordens Retornadas

Inserir a ordem de produção e a quantidade do produto acabado retornada.

 

 

Aba Itens

Na aba itens o usuário vinculará os itens como a contabilidade preferir (produto acabado ou matéria-prima) e deve inserir o serviço realizado da industrialização.

 

 

Vincular Itens

 

Ao clicar no botão vincular itens o sistema demostrará a quantidade prevista conforme a OP informada, o usuário deverá abrir os itens e definir a quantidade a retornar. 

Após informar as quantidades informe a forma de como o produto industrializado veio descrito na nota: Produto Acabado ou as Matérias-primas. 

 

 

Produto Acabado


 

Matéria-Prima

 

 

 

Inserir Serviço


Em inserir serviço deve ser informado o serviço realizado pela indústria do fornecedor terceiro.

 

 

 

Aba Transporte 

Informar os dados para as notas com frete.

 

 

Aba Financeiro 

Informar os dados para faturamento do serviço.

 

 

Aba Observação

Caso possua alguma observação inserir a mesma.

 

 

Após realizar o cadastro da nota fiscal do fornecedor clique em Salvar.


Atualizado em 24/03/2022
Este artigo foi útil?  
Agradecemos sua avaliação.